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广西壮族自治区供销合作联社
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    广西壮族自治区供销合作联社2024年部门预算公开

    2024-02-07 16:31     来源:财会资产处
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    第一部分:自治区供销社部门概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分:自治区供销社2024年部门预算情况说明

    一、部门收支预算总体情况说明

    二、部门收入预算总体情况说明

    三、部门支出预算总体情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    其他重要事项情况说明

    第三部分:名词解释

    第四部分:自治区供销社2024部门预算报表

    一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

    二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

    三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

    七、一般公共预算“三公”两费支出情况表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

    九、国有资本经营预算支出情况表 (预算公开09表)

    十、预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

    十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)


    第一部分:部门概况

    、主要职责

    (一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府“三农”工作方针政策,负责领导全区供销合作事业发展,负责研究制定全区供销合作社发展战略和规划,指导服务全区供销合作社改革发展。

    (二)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备,指导本系统企业烟花爆竹经营活动;参与研究拟订全区农业和农村经济发展规划。

    (三)参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施,推进农村流通现代化;推动各级联社实施农业综合开发,加强农产品市场建设,开展农业生产社会化服务;指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

    (四)推进全区供销合作社综合改革工作,推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制,加强对社有资产的监督管理,增强服务“三农”综合实力。

    (五)加强对本级社属企事业单位及市县供销合作社的行业管理和教育培训;负责成员社的综合业绩考核工作;指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求,加快城乡社区综合服务平台建设。

    (六)协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社,发展农村电子商务等新型经营业态,开展农村合作金融服务。

    (七)负责拟订涉及供销合作社的政策法规,向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

    (八)履行本级社属资产和所属企事业单位资产的所有权代表和管理者职能,承担本级社有资产出资人代表职责,加强社有出资企业管理,监督社有资产保值增值。

    (九)负责主管自治区本级的行业学会商会,并提供相关服务。

    (十)承办自治区人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    广西壮族自治区供销合作联社(以下简称区联社)纳入2024年预算编制工作的单位有10个,即区联社本级(参公事业单位)、区联社机关服务中心、广西经贸职业技术学院、广西钦州商贸学校、广西梧州商贸学校、广西工贸职业技术学校、广西商贸高级技工学校、广西科技商贸高级技工学校、广西工贸高级技工学校、广西桂林商贸旅游技工学校。

    区供销社本级机关内设职能机构主要有:办公室、人事教育处、行业指导处、经济发展处、财会资产处、社有企业管理处、基层工作处、农村合作金融与电子商务处、监事会办公室(审计处)、离退休人员工作处、机关党委。







    第二部分:自治区供销社2024年部门

    预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    2024年收支总预74,005.73万元,同比增长8807.20万元,同比增长13.51%。收入包括:一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商品服务业支出、住房保障支出。

    二、部门收入总体情况说明

    2024年收入总预74,005.73万元,同比增长8807.20 万元,同比增长13.51%其中:

    1.一般公共预算收入46,891.82万元,同比增长4399.67 万元,同比增长10.35%。其中,自治区本级拨款32,606.38万元,中央拨款13,689.44万元,一般债券收入596万元。

    2.纳入财政专户管理的收入安排的资金19,390.63万元,同比增加2539.76 万元,增长15.07%

    3.事业收入190.00万元,同比减少92.75 万元,下降32.80%

    4.其他收入安排的资金7,531.28万元,同比增加1979.17  万元,增长35.65%

    5.上年结余收入2.00万元,同比减少18.65万元,下降90.31%

    2024年收入总预算同比上年增加的主要原因是一般公共预算拨款财政拨款的教育经费增加,如高水平高职学校和专业建设项目资金和学生资助类项目资金较上年增加。广西经贸职业技术学院五合新校区拟2024投入使用,学生人数增加,教育收费收入增加,纳入财政专户管理的收入增加

    三、部门支出总体情况说明

    2024年支出总预算74,005.73万元,同比增加8807.20 万元,同比增长13.51%。其中:基本支出预算30,974.72万元,占支出总预算41.85%,同比增加6083.49 万元,增长24.44%;项目支出预算43,031.01万元,占支出总预算58.15%,同比增加2723.71 万元,增长6.76%

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

    1.教育支出67,085.75万元,占支出总预算90.65%,同比增加7967.62 万元,增长13.48%

    2.社会保障和就业支出2,407.05万元,占支出总预算3.25%,同比增加115.85 万元,增长5.06%

    3.卫生健康支出700.67万元,占支出总预算0.95%,同比增加41.09  万元,增长6.23%

    4.商业服务业等支出2,837.76万元,占支出总预算3.83%,同比增加666.63 万元,增长30.70%

    5.住房保障支出974.49万元,占支出总预算的1.32%,同比增加16.00 万元,增长1.67%

    2024年支出总预算同比上年增加的主要原因:我社直属院校2024年财政拨款的教育金经费增加,广西经贸职业技术学院五合新校区拟投入使用,学生人数增加,教育收费收入增加,安排在财政专户管理资金的项目金额增加。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算。

    基本支出预算30,974.72万元,占支出总预算41.85%,同比增加6083.49 万元,增长24.44%。其中:

    人员经费支出预算19071.13 万元,占基本支出预算61.57%,同比增加3563.00 万元,同比增长22.98%。其中:

    工资福利支出预算16,594.05 万元,占基本支出预算53.57%,同比增加3243.38  万元,同比增长24.29%;

    对个人和家庭的补助支出预算2,477.08 万元,占基本支出预算8%,同比增加319.62 万元,增长14.81%

    公用经费(商品和服务支出)支出预算11,892.79 万元,占基本支出预算38.43%,同比增加2509.69 万元,增长26.75%

    2.项目支出预算。

    项目支出预算43,031.01万元,占支出总预算58.15%,同比增加2723.71 万元,增长6.76%

    2024年支出总预算同比上年增加的主要原因:2024年财政拨款的教育经费增加。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    2024我部门财政拨款总收入46,891.82万元,收入全部为一般公共预算拨款总支出46,891.82万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年增长10.35%,主要原因是2024年财政拨款的教育经费增加。财政拨款总支出较上年增长10.35%,主要原因是2024年财政拨款的教育经费增加。支出包括:教育支出40,711.37万元、社会保障和就业支出1,718.08万元、卫生健康支出653.11万元、商业服务业等支出2,834.76万元、住房保障支出974.49万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2024年一般公共预算拨款支46,891.82万元,同比增加4399.67 万元,增长10.35%

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

    1.教育支出40,711.37万元,占支出总预算86.82%,同比增加3604.58 万元,增长9.71%。原因主要是我社直属院校2024年财政拨款的教育经费增加。其中:中等职业教育支出10179.61 万元,较上年减少79.54 %,下降0.78%;技校教育支出19093.08 万元,同比增加884.13万元,增长4.86%;高等职业教育支出11438.68 万元,同比增加2799.99 万元,增长32.41%

    2.社会保障和就业支出1,718.08万元,占支出总预算3.66%,同比增加84.30 万元,增长5.16%其中:事业单位离退休支出337.51 万元,同比增加68.49 万元,增长25.46%;机关事业单位基本养老保险缴费支出1299.32 万元,同比增加21.32万元,增长1.67%;机关事业单位职业年金缴费支出81.25万元,同比增加4.49 万元,增长5.85%;其他就业补助支出0万元,同比减少10万元。

    3.卫生健康支出653.11万元,占支出总预算1.39%,同比增加10.50 万元,增长1.63%其中:行政单位医疗支出67.87万元,同比增加3.75万元,增长5.84%;事业单位医疗支出555.08万元,同比增加6.88万元,增长1.25%;公务员医疗补助支出21.66万元,同比减少0.12万元,下降0.55%;其他行政事业单位医疗支出8.50万元,与上年持平。

    4.商业服务业等支出2,834.76万元,占支出总预算6.05%,同比增加684.28万元,增长31.82%其中:行政运行1091.32 万元,同比增加53.28万元,增长5.13%;一般行政管理事务支出899.64 万元,同比减少75.24万元,下降7.72%;机关服务支出143.80万元,同比增加6.24 万元,增长4.54%;其他商业流通事务支出700万元,同比增加700万元。主要原因是增加广西名特优农产品(广州)交易会经费400万元,中国—东盟博览会开展广西供销大集系列活动300万元。

    5.住房保障支出(住房公积金支出)974.49万元,占支出总预算的2.08%,同比增加16.00 万元,增长1.67%

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算22,542.53万元,占支出总预算48.07%,同比增加812.72 万元,增长3.74%

    人员经费支出预算14,638.98万元,占基本支出预算64.94%,同比增加320.11 万元,增长2.24%。其中:

    工资福利支出预算12,767.68 万元,占基本支出预算56.64%,同比增加181.64 万元,同比增长1.44%

    对个人和家庭的补助支出预算1,871.29万元,占基本支出预算8.30%,同比增加138.46 万元,增长7.99%

    商品和服务支出预算7,903.55万元,占基本支出预算35.06%,同比增加492.61 万元,增长6.65%

    2.项目支出预算24,349.29 万元,占支出总预算51.93%,同比增加3586.95 万元,增长17.28%

    2024年一般公共预算项目支出同比上年增加的原因:2024年财政拨款的教育经费增加。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年一般公共预算基本支出22,542.53万元,较上年增长3.74%其中:

    人员经费14,638.98万元,主要包括:工资福利支出12,767.68 万元,对个人和家庭的补助支出1,871.29万元。

    公用经费7,903.55万元,主要包括:商品和服务支出7,892.75万元,资本性支出10.80万元

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.68万元,同口径比2022年减少18.62 万元,下降31.94%,具体如下:

    1.因公出国(境)费2024年预算安排8.93万元,比增加8.93万元。增加的主要原因2023年因公出国(境)费不编入年初部门预算,2024年因公出国(境)费恢复编入年初部门预算。

    2.公务接待费2024年预算安排3.01万元,同比减少0.33万元,下降9.88%,减少的主要原因是:根据自治区政府落实过紧日子要求,压减公务接待费支出。

    3.公务用车购置及运行费2024年预算安排27.74万元,同比减少27.22万元,下降49.53%,其中:

    公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年减少25万元,下降100%减少的主要原因是2023我社机关本级其中一辆应急机要用车使用年限达18年且行使里程较长,为保障用车需求,机关本级拟处置后更新配备应急机要用车(小型客车)一辆2024年无购置安排

    公务用车运行维护费2024年预算安排27.74元,比上年减少2.22万元,下降7.41%减少的主要原因是2023年新购置一辆公务用车,2024年无新购置车辆。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2024年部门预算无政府性基金预算

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

    十、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    2024年行政运行1091.32万元,同比增加53.28万元,增长5.13%主要用于区供销社机关为保证日常运转发生的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    我部门2024年政府采购预算总金额11,852.52万元。同比减少339.24万元,下降2.78%。其中:货物类采购5973.31万元、工程类采购4,333.00万元、服务类采购1546.21万元。

    (一)按采购资金类型划分,主要分为三类。其中:

    一般公共预算拨款7,223.69万元,占政府采购预算60.95%;财政专户管理的收入预算4,573.25万元,占政府采购预算38.58%;单位资金预算55.58万元,占政府采购预算0.47%

    (二)按采购项目类型划分,主要分为集中采购和分散采购。其中:

    1.政府集中采购预算3,043.61万元,占政府采购预算25.68%,同比增加1324.60 万元,增长77.06%

    其中:货物采购2,142.90万元,占政府集中采购预算70.41%;服务采购900.71万元,占政府集中采购预算29.59%

    2.分散采购预算8,808.91万元,占政府采购预算74.32%,同比减少1663.84 万元,下降15.89%

    货物采购3,830.41万元,占政府分散采购预算43.48%;工程采购4,333.00万元,占政府分散采购预算49.19%;服务采购645.50万元,占政府分散采购预算7.33%

    (三)国有资产占用情况说明

    自治区供销社共有在编车辆34辆,其中:本级实有车辆8辆,其中机要通信用车2辆,应急保障用车1辆,离退休干部服务用车3辆,实物保障用车2辆。广西经贸职业技术学院4辆,均为一般业务用车;广西钦州商贸学校2辆,均是公务用车;广西梧州商贸学校2辆,均为一般业务用车;广西工贸职业技术学校1辆,为一般业务用车;广西商贸高级技工学校4辆,均为一般业务用车;广西科技商贸高级技工学校1辆,为一般业务用车;广西工贸高级技工学校9辆,为一般业务用车;广西桂林商贸旅游技工学校3辆,均为一般业务用车。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    我社2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目 175个,预算资金43031.01万元,其中一般公共预算拨款24349.29万元,政府专户管理资金收入11968.05万元,单位资金6713.67万元,上年结转结余资金安排0万元;对下转移支付项目1个,预算资金50万元(一般公共预算安排)。

    自治区供销社2024年预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,具体项目绩效目标详见预算项目绩效目标公开表附表10日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)2024年,自治区供销社重点公开预算项目5个,项目年度绩效目标具体情况如下:

    重点项目一:项目名称:(供销合作社综合改革项目)中国—东盟博览会开展广西供销大集系列活动。预算资金300万元,2024年度绩效目标为通过现场展示展销和电商直播,实行多渠道产销对接、批发与零售双轨推动,开展贸易配对与项目合作,打造广西供销大集品牌,促进农民增收和消费提质,助力乡村振兴。设3条数量指标:数量指标1.展出面积≥1000㎡,数量指标2.参展企业(含组展企业和采购商)数量≥50家,展品数量品种≥100种;设1条质量指标:供销系统企业及合作商参展率≥90%;设1条时效指标:活动完成进度20241231日前;设1条成本指标:财政资金投入≤300万元;设1条经济效益指标:促进农产品交易额≥1000万元;设1条满意度指标:服务对象(参展企业)投诉率≤5%

    重点项目二:项目名称供销合作社综合改革项目-罗城仫佬族自治县乔善供销合作社物流仓储配送中心为农综合服务平台项目 预算资金 50万元,2024年度绩效目标为该项目建成投入使用后,将辐射各乡镇服务站、村屯服务社以及村级供销社,建立当地物流仓储配送以及为农综合服务的一体化网络,年实现综合营业收入40万元以上,基层社增加收入5万元以上,间接助农增收达20万元以上,改善农民生活,助力乡村振兴发挥积极作用。设1条数量指标:建设物流仓储配送中心个数≥1个;设1条质量指标:竣工验收合格率(100%);设1条时效指标:项目开工后1年内按期完成率(100%);设1条成本指标:财政资金投入成本≤50万元;设1条经济效益指标:基层社年增加收入≥5万元;设2条社会效益指标:社会效益指标1.提升供销社形象,消除安全隐患,美化乡村环境,社会效益指标2.提升中心乡镇农村寄递物流服务能力(有效提升);设1条可持续效益指标:使基层供销社低值、闲置资产得到长效增值、持续保值增值;设1条满意度指标:该乡镇受益群众对综改项目改造满意度≥95%

    重点项目三:项目名称提高高职院校生均拨款经费(教学业务)项目,预算资金942万元,2024年度绩效目标为支付学校日常业务活动费用,保障学校各项活动正常开展。设2条数量指标:数量指标1.购买数字资源库服务个数≥6,数量指标2.购买网络接入线路条数≥3条;设1条质量指标:数字资源库服务验收合格率≥95%;设1条时效指标:经费支出时间20241231日前;设1条成本指标:项目总投入金额≤942万元;设1条社会效益指标:学校教学管理业务正常开展;设1条满意度指标:师生满意度≥90%

    重点项目四:项目名称技工院校免学费补助(中央资金)项目,预算资金709.11万元,2024年度绩效目标为对中等职业学校全日制学历教育教育正式学籍的在校生免除学费,确保符合条件的中职学生享受免学费补助政策,减轻中职学生家庭经济负担,促进学校的健康发展,设1条数量指标:数量指标1.符合条件的应受受助比率=100%;设1条质量指标:质量指标1.受助对象合规率=100%;设1条时效指标:时效指标1.发放时间,20241231日前;设1条成本指标:成本指标1.项目总成本=709.11万元;设2条社会效益指标:社会效益指标1.资助政策知晓率≥100%,社会效益指标2.家庭经济困难学生家庭负担:减轻;设1条满意度指标:满意度指标1.师生满意度≥90%

    重点项目五:项目名称广西钦州商贸学校迁建项目,预算资金480.00万元,2024年度绩效目标为新校区开工建设,需要完成工程监理服务,工程检测服务,临时用电工程,施工安全生产保险等配套工程服务,保证新校区迁建工程质量合格,如期完成新校区建设。设2条数量指标:数量指标1.建设工程量≥50000平方米,数量指标2.建设工程数量≥3个;设2条质量指标:质量指标1.竣工验收合格率≥100%,质量指标2.项目设计变更率小于<3%;设2条时效指标:时效指标1.项目按计划完工率≥100%,时效指标2.项目按计划开工率≥100%;设1条成本指标:成本指标1.项目年度成本≤480.00万元;设2条社会效益指标:社会效益指标1.建筑综合利用率93%,社会效益指标2.设施正常运转率≥92%;设1条满意度指标:满意度指标1.受益群体满意度≥92%







    第三部分:名词解释

    一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指主要用于区供销社本级机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

      十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于区供销社机关完成各项工作任务、促进供销社事业发展而发生的项目支出。

    十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)机关服务(项):指主要用于提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

    十七、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):主要用于国家批准成立的普通高等院校的支出。

    十八、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):主要用于我社所属3所中等专业学校的支出。

    十九、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):主要用于我社所属4所技工学校的支出。

    二十、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):主要用于我社所属广西经贸职业技术学院高等职业大学的支出。

      二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

      二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

      二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

    第四部分:自治区供销社2024年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

    二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

    三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

    九、国有资本经营预算支出情况表 (预算公开09表)

    十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

    十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

    上述报表详见附件。

    附件:广西壮族自治区供销合作联社2024年部门预算公开表.xlsx




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